Любой организации, имеющей финансовые интересы, активы или операции за пределами своей юрисдикции, необходимо учитывать особенности международного налогообложения для корректной оценки налоговых рисков, предотвращения штрафов и снижения избыточных издержек. В 2026 году трансграничная деятельность осуществляется в условиях повышенной прозрачности, автоматического обмена информацией и усиленного контроля со стороны налоговых и финансовых регуляторов.
Юридическая компания BCA Unternehmensberatung помогает компаниям и частным лицам объективно оценить налоговую ситуацию, выстроить устойчивую структуру и оптимизировать деятельность с точки зрения налогообложения — строго в рамках действующего законодательства.
Международное налогообложение и трансграничный бизнесМеждународное налогообложение, структурирование бизнеса с использованием иностранных компаний и взаимодействие с налоговыми органами различных стран являются ключевыми элементами развития трансграничного бизнеса. Однако к 2026 году подход к этим вопросам существенно изменился: формальные структуры и универсальные решения уступили место индивидуальной настройке с учётом деловой цели, экономической сущности операций и правоприменительной практики.
Наша специализация охватывает:
- международное налоговое планирование;
- разработку стратегий с учётом специфики отрасли и географии бизнеса;
- сопровождение налогового документооборота;
- подготовку и анализ отчётности;
- консультации по сложным и нестандартным ситуациям в трансграничных операциях.
При необходимости мы оказываем и разовые консультационные услуги, помогая клиентам разобраться в законодательстве конкретной страны или корректно пройти сложный этап развития бизнеса.
Консультации и налоговое планированиеВыработка корректной стратегии с учётом международного налогообложения в 2026 году — не факультативная опция, а необходимое условие для бизнеса с иностранным капиталом или значительным объёмом трансграничных операций.
Мы оказываем комплексную поддержку, включая:
- юридическое сопровождение финансовых операций между российскими и зарубежными контрагентами;
- консультации по налогообложению международных компаний и групп;
- методологическую поддержку финансовых и юридических служб;
- разработку решений по снижению налоговой нагрузки с оценкой рисков переквалификации и претензий в рамках борьбы с агрессивным налоговым планированием (BEPS);
- анализ текущей структуры и, при необходимости, разработку альтернативных моделей с учётом актуального законодательства и практики;
- сопровождение применения соглашений об избежании двойного налогообложения и корректировку структуры с учётом требований MLI;
- составление и экспертизу налоговой документации на соответствие требованиям российского и международного права;
- консультации и сопровождение по стандартам DAC6 и иным режимам раскрытия информации;
- обучение сотрудников компаний и проведение специализированных семинаров по международному налогообложению.
В условиях, когда нормы часто формулируются широко и применяются с учётом фактических обстоятельств, своевременная правовая позиция позволяет избежать значительных финансовых и репутационных рисков.
Подготовка к налоговым проверкамВ 2026 году ни одна компания не может считать себя защищённой без системной подготовки к плановым и внеплановым налоговым проверкам. Для бизнеса, работающего в нескольких юрисдикциях, риски возрастают многократно.
Мы помогаем клиентам:
- заранее выявить и снизить налоговые риски при трансграничных сделках;
- корректно подготовить отчётность;
- выстроить позицию для взаимодействия с налоговыми органами;
- сопровождать споры и разногласия на досудебной и судебной стадиях.
В числе наших услуг:
Работа с частными лицами и инвесторамиМы также сопровождаем частных лиц, инвесторов и семейные структуры по вопросам:
- налогообложения зарубежной недвижимости;
- наследования и дарения иностранных активов;
- трансграничных сделок с недвижимостью и ценными бумагами;
- налогообложения доходов от аренды и инвестиций.
Разница между налоговыми режимами разных стран может быть существенной и напрямую влиять на экономический результат. Например, ставки НДС при операциях с недвижимостью в отдельных юрисдикциях достигают 25–27%, при этом для резидентов и нерезидентов действуют принципиально разные правила. В таких случаях критически важно заранее определить оптимальную модель владения — через физическое лицо или иностранную компанию.
Налоговая отчётность и раскрытие информацииРост требований к финансовой прозрачности в 2026 году приводит к усложнению налоговой отчётности и увеличению административной нагрузки. Ошибки в отчётности нередко влекут штрафы и дополнительные проверки.
Мы предлагаем полный цикл подготовки и подачи отчётности, включая:
- отчётность по прибыли иностранных компаний и международных структур;
- раскрытие информации в рамках DAC6 и аналогичных режимов;
- выполнение обязательств по международному обмену налоговой информацией;
- сопровождение учреждения, реорганизации и ликвидации иностранных компаний;
- подтверждение права на применение налоговых льгот и статуса фактического получателя дохода.
При необходимости мы организуем обучение сотрудников клиента и помогаем выстроить внутренний документооборот. В работе используются собственные инструменты автоматизации, что позволяет ускорить процессы и снизить операционные риски.
Форматы сотрудничестваМы предлагаем гибкие форматы работы:
- абонентское юридическое и налоговое сопровождение;
- сопровождение конкретных сделок или проектов;
- ведение отчётности на постоянной или разовой основе;
- разовые консультации с письменным заключением и устным сопровождением (телефон, Zoom).